一、主要職能
內部審計,資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標考核,重大經(jīng)濟活動(dòng)監督。
二、具體職責
1、根據國家審計和財經(jīng)法規建立公司的內部審計制度,組織內部審計與相關(guān)知識培訓;
2、嚴肅財經(jīng)紀律、規范財務(wù)管理,對各單位建立、落實(shí)內部控制制度與財務(wù)管理制度等情況進(jìn)行審計監督和評價(jià),對違規單位提出審計處理意見(jiàn)并監督執行;
3、負責年度收支審計、經(jīng)濟責任審計、專(zhuān)題事項審計和分支機構主要經(jīng)營(yíng)者離任審計等方面的審計工作。根據審計工作計劃和實(shí)際需要定期和不定期對各單位進(jìn)行綜合審計或專(zhuān)項審計;
4、積極參與公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標管理與考核工作,監督實(shí)現公司國有資產(chǎn)及其他資產(chǎn)保值增值;
5、對企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策和財務(wù)計劃開(kāi)展事前、事中和事后審計,提出可行性的合理化建議,為管理層作出決策提供依據;
6、參與招投標及重大經(jīng)濟合同的審查、簽訂并監督執行;
7、對公司資金的使用和管理進(jìn)行監督審查,促進(jìn)資金安全;
8、及時(shí)、高效地辦好領(lǐng)導和上級審計機關(guān)交辦的各項工作。
部長(cháng):王芳易 副部長(cháng):郭俊
電話(huà):0556-5510056
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